xxx有限公司 编号:XXX-SOR-0xx
GSP内审整改方案
受审核部门 部门负责人
内 审 员 审核日期
内审员填写
不合格事实
风险等级 A级 □ B级 □ C级 □ D级 □
责任部门
计划验证日期
受审核部门填写
不合格项确认
不合格原因分析
整改措施与完成
期限承诺
部门负责人签名: 、
年 月 日
质量管理部写
方案及期限
确认整改措施
评估人: 年 月 日
整改结果
验证情况
验证人: 年 月 日
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