XXX 有限公司
题目: 质量管理制度执行情况考核 管理制度
编号 : xx-ZD-03 0-00 第 1页 共 1 页
制订人:
日期:
审核人:
日期:
批准人:
日 期:
分发部门 总经办、 业务部、质管理部、财务部、行政部
1、制定目的: 制订本制度的目的是建立一个质量管理工作的监督机制,使公司制定的各项制度落到实处,加强质量管理工作的力度。
2、制定依据:《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》
3、适用范围:本制度适用于本公司监督实施公司质量管理工作 。
4、发放的范围:总经办、 业务部、质管理部、财务部、行政部。
5、职责:各部门配合检查,自查小组实施检查考核。
6、内容:
6.1 检查内容:
6.1.1各项质量管理制度的执行情况;
6.1.2各部门及岗位质量职责的落实情况;
6.1.3各岗位操作规程的执行情况。
6.2 检查方式:质量领导小组对企业内部各部门开展检查及考核。
6.3 检查方法
6.3.1查现场、查文件、查记录、现场提问。
6.4 检查及考核开展
6.4.1时间安排:每年年底开展。
6.4.2人员安排:质量领导小组成员。
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